Cтраница 1
Формирование плановых показателей по разделу плана Себестоимость и прибыль осуществляется на основе существующей методологии планирования себестоимости и прибыли в нефтегазопереработке. Проект годового плана по ВПО составляется в разрезе: в целом по ВПО, по группе действующих и по группе вновь вводимых ГПЗ на основании проектов планов ( по кварталам) действующих ГПЗ и проектов на вновь вводимые ГПЗ. При этом показатели проекта плана по ВПО ( в указанном разрезе) формируются по следующей схеме. [1]
Формирование плановых показателей производится на основе существующей методологии планирования. Проект годового плана по ВПО составляется в разрезе: в целом по ВПО, по группе действующих и по группе вводимых ГПЗ, а также по ряду показателей - в территориальном разрезе ( экономический район, союзная республика, автономная область) на основании проектов планов ( по кварталам) действующих ГПЗ ( в разрезе действующих и новых производственных мощностей) и проектов на вновь вводимые ГПЗ. [2]
Формирование плановых показателей осуществляется на основе существующей методологии планирования трудовых показателей. [3]
![]() |
Комплексы задач блока г г v r. [4] |
Формирование плановых показателей по разделу плана Капитальное строительство осуществляется на основе существующей методологии планирования. Показатели проекта годового плана по ВПО составляются на основании проектов этих планов действующих и вновь вводимых ГПЗ. Все показатели, кроме комплекса Аналитические показатели, определяются суммированием одноименных показателей по ГПЗ. [5]
Следующим этапом формирования плановых показателей является определение рыночного спроса и предложений. Для этой цели реализуются методы внутреннего ( внутрифирменного) и внешнего комплексного маркетинга. [6]
Данные преобразования ведут к формированию новых плановых показателей, становящихся новыми результативными целями. В этом проявляется суть обучающего процесса, когда от периода к периоду могут ставиться все более высокие плановые цели. [7]
Используется табуляграмма в качестве основания при формировании плановых показателей предприятия на месяц. [8]
Следует иметь в виду, что переход на оптовую торговлю, на новые принципы формирования производственных плановых показателей и конкурсность в получении заказов потребителей могут стать причиной появления у некоторых предприятий осложнений с обеспечением роста объемных показателей и рациональной загрузки их производственных мощностей. [9]
Комплекс задач предназначен для обработки поступающих с предприятий и организаций отрасли заявок на молодых специалистов, а также формирования плановых показателей, необходимых для расчета текущей потребности отрасли в специалистах высшей и средней квалификации и их распределения. [10]
Принципиальные схемы разраббтки планов капитальных вложений имеют свои особенности в зависимости от горизонта планирования и уровня, на котором разрабатывается план. Одним из условий повышения эффективности плановых решений по распределению капитальных вложений и формированию плановых показателей по капитальному строительству является четкая технологическая последовательность плановых работ. [11]
Совместное планирование и проектирование в рамках единой многоуровневой системы моделей устраняет отмеченные недостатки и ставит плановые проработки на более реальную основу с учетом гидродинамических расчетов и возможности корректировки исходных данных центра, а также обеспечивает взаимосвязь между процессами подготовки запасов и добыча нефти. Несмотря а то, что модели системы используют в качестве основы принципы действующей методики формирования плановых показателей и проектных технологических расчетов, сферы ее применения ограничивается предплановыми и предпроектными проработками. Данная система моделей позволяет согласовать показателя добычи нефти и подготовки запасов с технологическими параметрами систем разработок нефтяных месторождений, которые на последующих этапах расчетов являются ведущими ориентирами для составления проектов разработок конкретных месторождений существующими методами проектирования. [12]
Расчеты плановых показателей к проекту годового плана ГПЗ по раз-делу Труд и кадры включены в АСПР НГП в блок Труд - и кадры. В 1 очереди АОПР НГП по блоку - выделены комплексы задач, соответствующие основным видам персонала на ГПЗ: промышленно-производственный персонал, непромышленный персонал, несписочный состав, промышленный персонал. Формирование плановых показателей по этому разделу проекта плаиа ГПЗ осуществляется на основе существующей методологии планирования трудовых показателей. [13]
Реализация мер по улучшению планирования и совершенствованию хозяйственного механизма, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г., приводит к дальнейшему увеличению объема плановой работы и наращиванию количества расчетов к проектам планов. Начиная с одиннадцатой пятилетки Госплан СССР и Госпланы союзных республик наряду с пятилетними и годовыми планами должны разрабатывать основные направления экономического и социального развития страны на долгосрочную перспективу. При этом для повышения обоснованности текущих и перспективных планов предусматривается не только существенно расширить круг составляемых при их разработке материальных, трудовых и финансовых балансов, но и впервые в практике планирования разрабатывать в перспективных планах планы распределения продукции по важнейшим потребителям. Выдвигается требование шире применять при формировании плановых показателей оптимизационные и другие инженерно-экономические расчеты; значительно улучшить нормативную базу планирования, которая должна охватить все стадии расширенного воспроизводства. Отраслевой и территориальный разрезы государственных планов должны быть дополнены программным разрезом при одновременном повышении качества отраслевых проектировок и комплексности планирования развития союзных республик и экономических районов. [14]