Cтраница 1
Выполнение плана текущего года по товарной продукции в действующих оптовых ценах предприятий, полной ( коммерческой) себестоимости товарной продукции и прибыли на объем товарной продукции определяется по отчетным данным по балансу за первое полугодие и ожидаемого выполнения за второе полугодие. При этом учитывается ход выполнения плана, а также факторы, способствующие дальнейшему снижению себестоимости продукции и увеличению прибыли на выпуск товарной продукции. [1]
На этапе прогнозирования выполнения плана текущего года оборудование ( как индивидуального изготовления, так и серийная продукция машиностроения), как правило, должно быть полностью не только заказано, занаряжено, но и подтверждено к поставке, а большая его часть даже поставлена. [2]
Такая оценка возможна только на основе тщательного анализа фактических показателей хода выполнения плана текущего года и всесторонного учета возможного экономического эффекта от технического совершенствования производственных процессов, проведения технических мероприятий и улучшения организации производства. Па основе фактических данных ( как правило, за первое полугодие) об объемах среднесуточного выпуска продукции проводится корректировка его для улучшения использования оборудования, топлива, материалов, повышения производительности труда и ввода в действие новых мощностей и дается оценка ожидаемых показателей на конец текущего года. [3]
Такая оценка может быть дана только на основе тщательного анализа фактических показателей хода выполнения плана текущего года и всестороннего учета возможного экономического эффекта от технического совершенствования производственных процессов, проведения организационно-технических мероприятий и улучшения организации производства. На основе фактических данных ( как правило, за первое полугодие) объемы среднесуточного выпуска продукции корректируют с учетом улучшения использования оборудования, топлива, материалов, повышения производительности труда и ввода в действие новых мощностей. В результате дается оценка ожидаемых показателей на конец текущего года. [4]
Такая оценка может быть дана только на основе тщательного анализа фактических показателей хода выполнения плана текущего года и всестороннего учета возможного экономического эффекта от технического совершенствования производственных процессов, проведения технических мероприятий и улучшения организации производства. На основе фактических данных ( как правило, за I полугодие) об объемах среднесуточного выпуска продукции производится корректировка его для лучшего использования оборудования, топлива, материалов, повышения производительности труда и ввода в действие новых мощностей и дается оценка ожидаемых показателей на конец текущего года. [5]
План повышения эффективности производства разрабатывают на базе достижений науки, техники и передового опыта с учетом перспективного плана развития предприятия, анализа выполнения плана текущего года, результатов выявленного спроса на продукцию, законченных научно-исследовательских работ, патентов, авторских свидетельств, рационализаторских предложений, основных направлений развития отрасли. [6]
При таком построении нормативов автоматически решается вопрос о формировании резерва ФМП предприятия, который используется для материального поощрения работников структурных подразделений в случае временного ухудшения их работы по не зависящим от них причинам и в других непредвиденных случаях, возникающих в ходе выполнения плана текущего года. [7]
Центральном Комитете партии состоялось совещание руководителей и секретарей парткомов ряда промышленных и строительных министерств, центральных ведомств, на котором в свете требований XXVII съезда КПСС рассмотрены задачи по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальнейшем совершенствовании хозяйственного механизма в капитальном строительстве, меры по обеспечению выполнения плана текущего года и формированию строительной программы на 1987 год. [8]
Составление финансового плана начинается на линейных предприятиях. Предварительно анализируют состояние хозяйства и выполнение плана текущего года предприятия. Особое внимание уделяют выявлению внутренних резервов по повышению эффективности использования основных фондов и оборотных средств, дальнейшему росту производительности труда, снижению себестоимости и повышению рентабельности. [9]
Техпромфинплан представляет собой развернутую программу производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Разрабатывается техпромфинплан на год с разбивкой по кварталам основных производственных показателей на основе пятилетнего плана и производственных заданий вышестоящей организации на планируемый год с учетом выполнения плана текущего года. [10]
В своей контрольной деятельности Совет Министров СССР большое внимание уделяет вопросам качества продукции. Так, на заседании Совета Министров СССР, на котором были рассмотрены итоги выполнения Государственного плана экономического и социального развития страны и Государственного бюджета СССР за 1986 г. и задачи по выполнению плана текущего года, особое внимание было уделено состоянию дел с повышением качества выпускаемой продукции и введением Государственной приемки. [11]
![]() |
Плановый и фактический объемы перевозок и расходы дороги. [12] |
В течение пятилетки задания уточняются с учетом перевыполнения плана перевозок, на предприятиях ежедневно ведется учет выполненных перевозок и эксплуатационной работы подвижного состава, доходов, расходов, затрат труда и материальных ресурсов. По данным учета составляются месячные, квартальные и годовые отчеты о перевозках и расходах. На предстоящий год утверждается уточненный на основе выполнения плана текущего года план перевозок и расходов с распределением по кварталам. В качестве примера в табл. 23 приведены данные за 1986 г. о плановых и фактических объемах перевозок и суммах расходов железной дороги. [13]