Cтраница 3
Выполнение плановых показателей для заводов ( себестоимость, качество, своевременность поставок) составляет основу управленческой деятельности руководителя завода. Управляющий службы контроля главное внимание уделяет выполнению показателей качества, главный экономист - снижению издержек, инженеры завода - созданию нового продукта. [31]
Расчеты плановых показателей к проекту годового плана ГПЗ по разделу Производство и реализация продукции определяют состав и содержание блока Производство в первой очереди АСПР НГП. [32]
Расчеты плановых показателей к проекту годового плана ГПЗ по раз-делу Труд и кадры включены в АСПР НГП в блок Труд - и кадры. В 1 очереди АОПР НГП по блоку - выделены комплексы задач, соответствующие основным видам персонала на ГПЗ: промышленно-производственный персонал, непромышленный персонал, несписочный состав, промышленный персонал. Формирование плановых показателей по этому разделу проекта плаиа ГПЗ осуществляется на основе существующей методологии планирования трудовых показателей. [33]
Расчет плановых показателей для подрядных коллективов цехов осуществляется на основе прогрессивных норм и нормативов трудовых и материальных затрат с учетом намеченных мероприятий по снижению трудоемкости и повышению качества продукции, улучшению использования оборудования и экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. [34]
Расчеты плановых показателей к проекту годового плана ВПО по разделу Промышленность определяют состав и содержание блока Производство в 1 очереди АСПР НГП. [35]
Формирование плановых показателей производится на основе существующей методологии планирования. Проект годового плана по ВПО составляется в разрезе: в целом по ВПО, по группе действующих и по группе вводимых ГПЗ, а также по ряду показателей - в территориальном разрезе ( экономический район, союзная республика, автономная область) на основании проектов планов ( по кварталам) действующих ГПЗ ( в разрезе действующих и новых производственных мощностей) и проектов на вновь вводимые ГПЗ. [36]
Формирование плановых показателей осуществляется на основе существующей методологии планирования трудовых показателей. [37]
![]() |
Комплексы задач блока г г v r. [38] |
Формирование плановых показателей по разделу плана Капитальное строительство осуществляется на основе существующей методологии планирования. Показатели проекта годового плана по ВПО составляются на основании проектов этих планов действующих и вновь вводимых ГПЗ. Все показатели, кроме комплекса Аналитические показатели, определяются суммированием одноименных показателей по ГПЗ. [39]
Формирование плановых показателей по разделу плана Себестоимость и прибыль осуществляется на основе существующей методологии планирования себестоимости и прибыли в нефтегазопереработке. Проект годового плана по ВПО составляется в разрезе: в целом по ВПО, по группе действующих и по группе вновь вводимых ГПЗ на основании проектов планов ( по кварталам) действующих ГПЗ и проектов на вновь вводимые ГПЗ. При этом показатели проекта плана по ВПО ( в указанном разрезе) формируются по следующей схеме. [40]
Расчет плановых показателей для подрядных коллективов осуществляется на основе прогрессивных норм и нормативов трудовых и материальных затрат с учетом намеченных мероприятий по снижению трудоемкости и повышению качества продукции, улучшению использования оборудования и материальных ресурсов. [41]
Расчет плановых показателей осуществляется на основе прогрессивных норм и нормативов трудовых и материальных затрат с учетом намечаемых мероприятий по снижению трудоемкости и повышению качества продукции, улучшению использования оборудования и материальных ресурсов. [42]
Сопоставление плановых показателей сумм покрытия с фактическими по каждому заказу клиентов, расчет необходимых сумм покрытия на один час продуктивной работы дополняют анализ точек покрытия для всего предприятия. Это дает нам информацию о том, компенсирует ли выручка от реализации не только затраты на изготовление, но и суммы покрытия в рамках годового планирования, достаточны ли их доли в затратах на производство и в прибыли, в какой момент фактическая величина суммы покрытия и затраты на подготовку будут равны. Тогда предприятие выходит из зоны убытков и вступает в зону прибыли. Все суммы покрытия до достижения точки покрытия служат обеспечению рабочих мест, покрывают затраты на организацию. [43]
Обоснование планового показателя роста производительности труда на предприятиях производится по факторам. При этом расчет осуществляется путем определения экономии численности работающих по всем факторам роста производительности труда в соответствии с их типовой классифика цией. [44]
Утверждаемыми плановыми показателями и экономическими нормативами для основных цехов, работающих на основе арендного договора, являются: годовые квартальные и месячные объемы производства ( в руб.), рассчитанные в стабильных внутренних планово-расчетных ценах на основе прогрессивных норм и нормативов; номенклатура; задание по росту производительности труда ( снижение трудоемкости продукции); ритмичность выпуска продукции. [45]